1、负责公司内部审计相关工作;通过风控体系建设,构建公司风险管理的防火墙;推动招标管理的业务流程、规则、标准的建立和完善,监督招标业务规范性。
2、负责公司风控相关管理标准、管理框架、风控体系的制定和建设,各业务各环节风险点的识别、评估、预警、应对及持续优化,编写并审核全面风险管理报告、风险管理月报等,组织开展风险管理相关培训与政策宣贯。
3、收集国内外与本企业相关的政治、法律环境,影响企业的新法律法规和政策,员工道德操守的遵从性,企业签订的重大协议和合同,企业和竞争对手的知识产权情况等风险管理初始信息。
4、协调相关职能部门和行业专家等各方共同参与项目风险管理工作,参与项目尽职调查,负责风险排查、评估、提示并设计风险处置方案。
5、负责公司风险监督与改进管理。
6、负责公司内部审计工作,编制公司整体审计计划并报批,实施各项工程审计、业绩审计、经济责任审计、内控审计等,督促落实审计发现问题的整改工作。
7、负责审计相关信息的收集、整理、归档和保管,保证内部审计基础管理规范化、专业化和可追溯。负责与上级部门或外部机构沟通和联系,协调、配合开展审计工作。
8、负责违规问题和线索的受理、处置建议、核查、通知、督促落实,责任追究的协同配合、信息报送、资料归集等工作。
9、制定、修改招标管理办法,宣贯招标政策法规,开展招标相关培训。联合综合部开展违纪行为调查;指导各单位合法合规开展招标工作,收集汇总各部门招标台账;对招标过程合规性进行指导、监督。
任职要求:
1、大学专科及以上学历,审计、造价、工程等相关专业。
2、中级及以上职称
3、熟悉风控、审计相关规定;良好的组织沟通协调能力;懂得工程相关政策、规范、流程;熟悉招投标相关操作流程、法规、政策;熟练操作Office、CAD等软件系统。
4、3年以上审计、工程、造价、财务等业务经验或相似岗位管理经验。
- 咨询(财会·法律·人力资源)
- 1000人以上
- 私营·民营企业
- 中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区云台路68号3幢3-71号D-LM-1744号